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(1)责任范围:
① 采购合同的稽核,往来对账、采购付款单据的再审核。
② 费用报销、会计凭证的再审核。
③ 投融资业务的账务处理。
① 每周资金计划的编制与跟踪。
④ 工资表的审核。
⑤ 公司账户网银付款的二次复核。
⑥ ERP操作流程的制订与稽核、ERP系统的维护。
⑦ 对子公司会计核算、财务管理工作进行指导规范。
⑧ 会计核算与财务管理制度的制订与完善。
⑨ 客户验厂工作的配合与指导。
⑩ 公司会计报表与财务分析编报。
⑦银行、税务、中介等外联工作。
(2)工作要点:
① 对应付会计初审过的往来对账、采购付款单进行复审。
② 对总账会计复审过的费用报销单、会计凭证进行再审核。
③ 每周六编报下周含子公司的《周资金计划表》,并对上周资金计划执行进行分析。
④ 及时处理金蝶ERP运行中的问题、对ERP数据总稽核。
⑤ 对财务管理制度执行情况进行跟踪、监督,及时完善公司财务管理制度。
⑥监督各部门及时上报报表,填制《各部门上交财务资料检点表》,注意统计考核数据。
⑦编制《财务岗位工作检点表》,督促、指导各会计岗位及时完成工作。
⑧每月15日前编制上报财务报表与财务分析报告。
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